为深入贯彻落实国家法律法规、行业监管要求及公司发展战略,全面加强公司合规管理与内部控制体系建设,有效防范和化解各类经营风险,确保公司持续健康稳定运行,我司于2025年1月20日组织召开了“2025年度合规内控监督检查工作会议”。会议旨在系统总结过去一年合规内控工作成效与不足,部署本年度监督检查重点任务,明确工作要求,压实各
会议首先由内控法务人员通报了2024年度公司合规内控体系运行总体情况、监督检查发现的主要问题及整改落实情况。结合当前宏观经济形势、政策法规变化及行业监管动态,深入分析了公司当前面临的主要合规风险与内控挑战,强调了在新形势下持续强化合规内控工作的重要性。
会议详细解读了《公司2025年度合规内控监督检查工作实施方案》。方案明确了本年度的监督检查目标、基本原则、重点领域、具体内容、方法步骤、时间安排及责任分工。与会人员围绕年度监督检查方案、当前工作中的难点痛点及改进建议进行了深入交流和讨论。法务部(合规牵头部门)对部分疑问进行了现场解答,并收集了相关意见建议,为进一步完善工作计划提供了参考。
本次会议的召开,标志着公司2025年度合规内控监督检查工作全面启动。要求全体干部职工以高度的责任感和使命感,履职尽责,协同配合,共同推动公司合规管理与内部控制水平迈上新台阶,为公司在复杂环境中实现高质量发展筑牢坚实防线。
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